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2023年档案管理制度

投稿:好哥 时间:2023-11-11 15:18:02 收藏 Word下载

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2023年档案管理制度(精选30篇)

2023年档案管理制度 篇1

  第一章 总则

  第一条 为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,特制订本制度。

  第二条 本制度所称的档案是指过去和现在的企业各级部门及员工从事生产、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

  第三条 重要原始档案遵循“双人双控,共同管理”原则,由总经办统一管理。

  第二章 档案归档

  第四条 归档范围

  (一)

  (二) 通用管理:证书、部门职责、岗位职责、手册、注册申报资料等。 工程基建:设计文件、图纸、会议记录、招投标文件、造价、工程管理 (变更、进度控制、质量控制)、工程验收、工程报批资料等。

  (三) 合同:原辅料采购、设备采购、工程基建、技术转移、委托合同、设计 合同、其他合同。

  (四) 设备档案:公用系统、物料、仓库等辅助设备;生产部设备、工程部设 备、QC部设备等。

  (五)

  (六) 员工培训:培训计划、总结、内部培训记录、外部培训报告等。 计量:化测类、力质类、温湿度类、压力类、热工类、长度类、计时类、 流量类等,设备内部校验记录归于设备档案中。

  (七) 产品档案:产品批件、包装设计、技术转移资料、产品工艺规程及空白 批记录、质量标准、留样观察和产品稳定性试验资料、产品质量回顾、变更情况、产品药检所检验报告(含送检或抽检)、产品重大质量事故资料等。

  (八)

  (九)

  (十) 检验方法:原料、辅料、中间产品、待包装产品、成品、包装材料等。 (十一) 记录:除批记录以外的所有记录。包括辅助记录、出入库单、销毁记录、 盘存表、温湿度记录、物料请验单等;

  (十二) 批记录:批生产记录、批检验记录、批监控记录、批包装记录等。 (十三) 标准操作规程。

  (十四) 验证文件:验证主计划、厂房及公用系统、生产设备验证、QC设备验证、 工程部设备验证、方法验证、工艺验证、清洁验证等。

  (十五) 行政类文件:

  行政法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的,或由企业发行的各种标 准、规章规程等;

  各类公文。本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复;

  各类证照、证书。包括章程、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、 土地证、房产证、商标注册证书、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书等; 人事任命、劳动纠纷等;

  各类固定资产资料。包括车辆所有原始证照、办公设备、仪器设备说明书、 保修卡等;

  所有加盖公章的文件复印件;

  在企业文化建设和社会活动中直接形成的有保存价值的各种文字、声像光碟 等形式的历史记录。

  第五条 归档时间

  (一) 各类证照、批件、商标、合同、协议等原始文件和加盖公章的文件复印 件须于文件产生的24小时(一个工作日)内到档案室办理归档手续;

  (二) 设备档案、产品档案、质量标准、检验方法、标准操作规程随时产生随 时归档;

  (三) 员工培训类资料按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理 归档手续;

  (四) 计量类资料按半年归档,于每年5月25日之后6月5日之前、11月25 日之后12月5日之前到档案室办理归档手续;

  (五) 供应商档案按年度归档,于每年1月25日之后2月5日之前将上一年的

  资料到档案室办理归档手续; (六) (七) 手续; (八)

  验证文件随时产生随时归档,验证主计划按年度归档,于每年1月25 记录文件。辅助记录半年归档一次,其他记录每年归档一次;

  批记录文件按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理归档

  日之后2月5日之前到档案室办理归档手续; (九) (十)

  其他文件每周一集中归档一次。

  未按要求及时归档而造成损失的,由当事人承担全部责任,并根据情节

  轻重予以相应处理。

  第六条 归档份数 (一) (二)

  原件全部归档,并注明份数、出处。

  使用频繁的档案,各使用部门应复印留存自用。

  第七条 归档要求 (一) (二) (三) (四)

  由档案室和各部门指派一名专人负责归档事宜。 对已经破损或模糊的文件必须先修复再归档。 文件必须通过系统整理后再归档。

  文件须经归档部门主管或部门以上领导签字确认后方可归档。

  第八条 归档手续

  各类文件归档时,归档部门应填写《文件归档单》一式二份,由归档部门负责人和总经办负责人审批,归档部门和档案室各留存一份,以备查考。由档案员填写《文件归档登记薄》,归档人和档案员共同签字确认。

  第三章 档案的收集与整理

  第九条 档案的收集 (一)

  由各部门指派专人,每周一对其本部门需要归档的文件进行收集,并进行分类、排列、编目后移交档案室。

  (二) 由档案管理人员定期到各部门对零散的文件进行收集,再进行系统的、

  全面的整理。 (三)

  收集时要保证档案的质量。如不完整,需进行进一步的收集,对收集不全的档案,要做好记录。

  第十条 档案的整理

  (一) (二)

  档案采用按类别分类的方式,做到层次分明,便于保管和利用。 档案严格按照分类、排列、组卷、编目的整理步骤进行系统、全面的整理,并做电子目录方便日后检索。档案编号由英文字母及阿拉伯数字组成,具体说明如下:

  7、8、9位代表流水号001~999。、6位为档案柜号。 、4位为二级分类的编号。 、2位为一级分类的英文缩写。

  第四章 档案建档

  第十一条 分类梳理

  归档的资料,由档案员分类、编号,于文件归档的当天入库,并建立《档案明细台账》。 第十二条 档案专用章

  所有归档的复印件及归档原件产生的复印件,每页纸加盖蓝色档案专用章,加盖档案专用章的复印件视同原件使用,档案专用章置于档案室,由档案员保管。 第十三条 档案编号章

  档案盒中每份档案右上角加盖红色编号章,编号手写,档案编号章置于档案 室,由档案员保管,对已归档编号档案做出的任何调整须登记备查。 第十四条 检索目录

  所有归档文件,由档案员建立对应关系的电子版检索目录,并定期核对。

  第十五条 电子备份

  重要资料的原件须通过扫描等方式建立电子备份,各归档资料如有电子版的也应一并建档备份。

  第五章 档案使用和归还

  第十六条 档案使用 (一)

  文件复印:由使用人填写《档案复印登记薄》,一般性文件经部门负责人批准,重要文件同时报分管副总批准,由档案员复印、提供。

  (二)

  借出已加盖档案专用章的复印件:由使用人填写《档案借出登记薄》,经部门负责人批准,最长不超过十个工作日,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准;十日后仍未归还的,由档案员跟催或办理重新借出手续。

  (三)

  借阅原始文件:由使用人填写《档案借阅登记薄》,经部门负责人批准,于档案室指定的地点查阅,不得带离档案室,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准。

  (四)

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